為進一步規(guī)范公司合同管理,加強風險管控,加大制度的執(zhí)行力,根據(jù)公司審計工作計劃安排,特房建工公司企劃投資部/風險管控部對公司2015年7月至2016年12月簽訂的合同進行審計。
在審計過程中,審計人員本著實事求是、客觀公正的原則,通過查閱資料、訪談及抽樣等形式收集資料,對合同審核審批流程及簽訂的情況、合同履約及存在風險隱患情況、合同歸檔情況以及整改完成情況進行審計。并從合同管理情況、合同簽訂情況、合同抽查情況和發(fā)現(xiàn)的問題等幾方面編制《關(guān)于公司2015年7月至2016年12月合同管理情況的審計報告》,同時對相關(guān)部門提出專業(yè)性建議。
開展合同管理情況內(nèi)部審計對公司管理具有重要意義,通過此次的合同審計,能夠進一步完善合同條款,確保合同合法合規(guī),避免或減少經(jīng)濟糾紛,防范合同風險,同時,強化企業(yè)內(nèi)部控制機制,加強相關(guān)業(yè)務(wù)部門責任,更好地依法維護公司合法權(quán)益。